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![审计委员会手册](https://www.shukui.net/cover/56/33038287.jpg)
- 王建新编著 著
- 出版社: 北京:中国财政经济出版社
- ISBN:7500588623
- 出版时间:2006
- 标注页数:275页
- 文件大小:24MB
- 文件页数:285页
- 主题词:审计-组织机构-手册
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图书目录
目录1
第一章 审计委员会制度概述1
第一节 审计委员会制度的基本概念2
第二节 各国上市公司审计委员会模式6
第三节 审计委员会的地位和作用8
第四节 审计委员会制度评述12
第二章 审计委员会制度的起源与发展16
第一节 美国审计委员会制度的发展18
第二节 加拿大审计委员会制度的沿革26
第三节 英国审计委员会制度的演进30
第四节 其他国家及地区的审计委员会经验35
第五节 审计委员会制度的最新进展44
第三章 审计委员会的建立50
第一节 审计委员会的构成50
第二节 审计委员会的任职资格51
第三节 审计委员会章程54
第四节 审计委员会自我评价60
第四章 审计委员会的职责68
第一节 审计委员会职责的界定68
第二节 审计委员会的一般责任72
第三节 审计委员会的法律责任84
第四节 我国公司审计委员会法律责任的界定89
第五章 审计委员会的成员90
第一节 成员的选任90
第二节 成员的独立性94
第三节 审计委员会的规模104
第四节 成员的任期106
第五节 审计委员会的教育训练与资源107
第六章 审计委员会与公司内外部关系的协调及对内部控制的监督113
第一节 审计委员会与外部审计人员的关系113
第二节 审计委员会与内部审计人员的关系137
第三节 审计委员会与管理当局的关系151
第四节 审计委员会对内部控制的监督153
第一节 会议的准备165
第七章 审计委员会会议165
第二节 会议的次数168
第三节 会议人员的出席169
第四节 审计委员会活动报告170
第八章 审计委员会对财务报告的理解178
第一节 财务报告178
第二节 财务报表的舞弊警戒信号191
第一节 审计委员会制度国际研究综述201
第九章 公司审计委员会制度的国际经验与教训201
第二节 审计委员会的国际经验与教训211
第十章 我国公司审计委员会制度的概念和准则框架220
第一节 审计委员会制度的概念框架220
第二节 审计委员会制度的职能假设221
第三节 审计委员会基本准则222
第四节 审计委员会操作指南224
第十一章 我国公司审计委员会制度的法律要求232
第一节 自愿性与强制性232
第二节 独立度234
第三节 立法度236
第四节 职责获取方法238
第十二章 我国目前审计委员会制度的缺陷和未来发展239
第一节 我国目前审计委员会制度存在的缺陷239
第二节 改善审计委员会制度的建议245
第三节 审计委员会制度的未来发展247
附表 我国公司审计委员会有效性的自我评估表255
附表1 审计委员会组织结构的自我评估表255
附表2 外部审计师独立性和胜任能力的评估表256
附表3 财务报告的质量评估表257
附表4 内部审计活动的评估表257
附表5 全面风险要素评估表258
附录 我国公司审计委员会章程范例259
附录1 ××公司董事会审计委员会实施细则指引259
附录2 清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会审计委员会实施细则262
附录3 上海市医药股份有限公司董事会审计委员会工作条例265
附录4 中原油气高新股份有限公司董事会审计考核委员会工作规则268
参考文献272