图书介绍

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审计学
  • 陈淑芳主编 著
  • 出版社: 天津:天津大学出版社
  • ISBN:9787561838976
  • 出版时间:2011
  • 标注页数:303页
  • 文件大小:19MB
  • 文件页数:310页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 概论1

第一节 注册会计师审计的产生与发展1

第二节 审计的含义5

第三节 审计的种类9

第四节 审计的基本理论13

第二章 注册会计师执业准则、职业道德守则与法律责任18

第一节 注册会计师执业准则18

第二节 职业道德原则和概念框架25

第三节 注册会计师的法律责任31

第三章 审计目标与审计过程42

第一节 审计目标42

第二节 审计过程47

第四章 审计证据与审计工作底稿57

第一节 审计证据57

第二节 审计工作底稿65

第五章 计划审计工作73

第一节 初步业务活动73

第二节 审计计划76

第三节 审计重要性85

第六章 风险评估与风险应对94

第一节 风险评估94

第二节 风险应对101

第七章 审计抽样112

第一节 审计抽样的基本原理112

第二节 审计抽样在控制测试中的运用举例120

第三节 审计抽样在细节测试中的运用举例125

第八章 销售与收款循环审计132

第一节 销售与收款循环概述132

第二节 销售与收款循环的控制测试138

第三节 销售与收款循环的实质性程序141

第九章 采购与付款循环审计156

第一节 采购与付款循环审计概述156

第二节 采购与付款循环的控制测试159

第三节 采购与付款循环的实质性程序164

第十章 生产与服务循环审计182

第一节 生产与服务循环审计概述182

第二节 生产与服务循环的控制测试186

第三节 生产与服务循环的实质性程序190

第十一章 筹资与投资循环审计205

第一节 筹资与投资循环审计概述205

第二节 筹资与投资循环的控制测试207

第三节 筹资与投资循环的实质性程序209

第十二章 货币资金审计228

第一节 货币资金审计概述228

第二节 货币资金的控制测试230

第三节 货币资金审计的实质性程序234

第十三章 特殊业务审计244

第一节 期后事项和或有事项审计244

第二节 会计政策变更和会计估计变更审计249

第三节 持续经营假设审计252

第四节 舞弊审计254

第十四章 审计报告259

第一节 审计报告概述259

第二节 审计报告类型261

第三节 审计报告的内容269

第十五章 审计专题278

第一节 政府审计278

第二节 内部审计280

第三节 审阅业务、其他鉴证业务和相关业务282

第十六章 信息技术与审计292

第一节 信息技术与审计概述292

第二节 计算机辅助审计295

第三节 电子商务审计298

第四节 信息技术下的内部控制300

参考文献303

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