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![审计学](https://www.shukui.net/cover/61/34250196.jpg)
- 齐兴利,李淑兰主编 著
- 出版社: 北京:中国轻工业出版社
- ISBN:7501921075
- 出版时间:1997
- 标注页数:399页
- 文件大小:21MB
- 文件页数:340页
- 主题词:
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图书目录
目录1
第一篇 审计学的基本理论1
第一章 概论1
第一节 审计的意义1
第二节 审计目标、对象和任务9
第三节 审计的职能、作用及特征13
第四节 审计依据和准则18
第五节 审计组织和审计人员27
第一节 审计的分类37
第二章 审计类型、审计循环和审计程序37
第二节 审计循环46
第三节 审计程序52
第三章 审计证据、审计工作底稿和审计报告59
第一节 审计证据59
第二节 审计工作底稿65
第三节 审计报告71
第四节 审计意见的基本类型75
第五节 审计报告的编制79
第一节 审计方法概述83
第四章 审计方法和抽样审计83
第二节 审计方法的分类内容85
第三节 抽样审计95
第五章 内部控制系统及其评审101
第一节 内部控制系统的作用、目标及结构101
第二节 内部控制系统的描述109
第三节 内部控制系统的测试114
第四节 内部控制系统评价116
第一节 财政税收审计概述120
第六章 财政税务和金融审计120
第二篇 政府审计实务120
第二节 财政预算及其执行情况审计126
第三节 税收审计135
第四节 财政决算审计144
第五节 金融审计149
第六节 银行结算业务审计163
第七节 信贷计划的审计178
第八节 存贷款业务的审计183
第一节 固定资产的审计189
第三篇 企业审计实务189
第七章 资产审计189
第二节 流动资产的审计198
第三节 无形资产及递延资产的审计235
第四节 长期投资的审计243
第八章 资本审计249
第一节 长期负债的审计249
第二节 流动负债的审计257
第三节 所有者权益的审计264
第一节 财务报表审计概述279
第九章 财务报表审计279
第二节 资产负债表审计282
第三节 损益表及利润分配表审计287
第四节 财务状况变动表的审计296
第十章 经营管理审计301
第一节 经营管理审计概述301
第二节 经营管理决策审计305
第三节 经营管理过程审计315
第一节 内部审计的概述323
第四篇 其他审计实务323
第十一章 内部审计323
第二节 内部审计的准则和程序329
第三节 内部审计的分类与审计报告334
第十二章 民间审计338
第一节 民间审计概述338
第二节 民间审计组织和人员343
第十三章 验资353
第一节 验资的范围和作用353
第二节 验资过程358
第三节 验资报告363
第十四章 电子数据处理系统的审计365
第一节 电子数据处理系统概述365
第二节 计算机审计的基础知识372
第三节 计算机审计程序379
附录一 中华人民共和国注册会计师法381
附录二 中华人民共和国审计法391
主要参考资料399