图书介绍

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审计学
  • 马春静,梁铁宇主编 著
  • 出版社: 上海:上海财经大学出版社
  • ISBN:9787564219147
  • 出版时间:2014
  • 标注页数:273页
  • 文件大小:54MB
  • 文件页数:281页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 概论1

引导案例1

第一节 审计的含义1

第二节 审计主体3

第三节 审计的分类6

思考与实训8

第二章 审计准则、职业道德与法律责任13

引导案例13

第一节 审计准则13

第二节 审计职业道德17

第三节 审计法律责任21

思考与实训23

第三章 管理层认定与审计目标27

引导案例27

第一节 管理层认定27

第二节 审计目标29

思考与实训31

第四章 审计方法35

引导案例35

第一节 审计模式35

第二节 审计组织方法36

第三节 审计程序38

思考与实训43

第五章 审计证据与审计工作底稿46

引导案例46

第一节 审计证据46

第二节 审计工作底稿49

思考与实训56

第六章 审计重要性与审计风险59

引导案例59

第一节 审计重要性59

第二节 审计风险63

思考与实训68

第七章 初步业务活动与计划审计工作72

引导案例72

第一节 初步业务活动73

第二节 计划审计工作77

思考与实训82

第八章 风险评估85

引导案例85

第一节 了解被审计单位及其环境86

第二节 了解内部控制91

第三节 识别与评估重大错报风险97

思考与实训99

第九章 风险应对104

引导案例104

第一节 总体应对措施和进一步审计程序的总体方案104

第二节 控制测试106

第三节 实质性程序109

思考与实训111

第十章 审计抽样115

引导案例115

第一节 审计抽样的基本概念115

第二节 审计抽样在控制测试中的应用118

第三节 审计抽样在细节测试中的应用124

思考与实训134

第十一章 销售与收款循环审计138

引导案例138

第一节 销售与收款循环概述139

第二节 销售与收款内部控制的了解与评价140

第三节 销售与收款循环的控制测试142

第四节 营业收入审计143

第五节 应收账款审计147

第六节 相关项目审计153

思考与实训155

第十二章 采购与付款循环审计159

引导案例159

第一节 采购与付款循环概述159

第二节 采购与付款循环内部控制的了解与评价161

第三节 采购与付款循环的控制测试163

第四节 应付账款审计163

第五节 相关项目审计165

思考与实训167

第十三章 生产与仓储循环审计171

引导案例171

第一节 生产与仓储循环概述171

第二节 生产与仓储循环内部控制的了解与评价173

第三节 生产与仓储循环的控制测试175

第四节 存货审计176

第五节 营业成本审计180

第六节 应付职工薪酬审计184

思考与实训185

第十四章 筹资与投资循环审计190

引导案例190

第一节 筹资与投资循环概述190

第二节 筹资与投资循环内部控制的了解与评价193

第三节 筹资与投资循环的控制测试195

第四节 负债审计196

第五节 所有者权益审计199

第六节 投资审计202

第七节 相关项目审计209

思考与实训211

第十五章 货币资金审计215

引导案例215

第一节 货币资金概述215

第二节 货币资金内部控制的了解与评价217

第三节 货币资金的控制测试218

第四节 库存现金审计219

第五节 银行存款审计221

思考与实训224

第十六章 固定资产审计228

引导案例228

第一节 固定资产概述228

第二节 固定资产内部控制的了解与评价230

第三节 固定资产的控制测试231

第四节 固定资产的实质性程序232

思考与实训236

第十七章 完成审计工作与审计报告241

引导案例241

第一节 完成审计工作241

第二节 审计报告250

第三节 非标准审计报告253

第四节 审计意见决策262

思考与实训269

参考文献273

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