图书介绍

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审计学原理
  • 戴传漠编著 著
  • 出版社: 北京:中国展望出版社
  • ISBN:4271·240
  • 出版时间:1986
  • 标注页数:180页
  • 文件大小:6MB
  • 文件页数:186页
  • 主题词:

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图书目录

第一章 绪论1

第一节 审计和审计学1

前言页1

第二节 审计的对象4

第三节 审计的职能和作用5

第四节 审计的任务8

第五节 审计的基本原则11

第二章 我国审计制度与审计体系15

第一节 我国审计的产生和发展15

第二节 我国实行审计监督的必要性19

第三节 我国审计监督体系22

第四节 审计监督与其它经济监督的关系25

第一节 审计组织机构的设置原则33

第三章 审计组织机构和审计人员33

第二节 审计组织机构36

第三节 审计人员40

第四节 审计机关和审计人员的职权43

第五节 审计人才的培养45

第四章 审计的分类和方法48

第一节 审计的分类48

第二节 审计的基本方法56

第三节 抽样审计法62

第五章 审计计划和审计程序65

第一节 编制审计计划的意义65

第二节 审计计划的基本内容66

第三节 审计人员的委派74

第四节 审计工作程序的作用76

第五节 审计工作的基本程序77

第六章 审计工作底稿、审计报告、审计档案94

第一节 编写审计工作底稿的意义和作用94

第二节 如何编写审计工作底稿95

第三节 审计报告的意义和作用96

第四节 审计报告的内容要求和编写步骤98

第五节 如何做好审计档案的管理工作100

第七章 内部控制制度的审计104

第一节 内部控制制度的意义和作用104

第二节 内部控制制度的主要内容106

第三节 内部控制制度审计的方法与评价110

第八章 会计基础工作的审计113

第一节 会计报表的审计113

第二节 帐簿的审计117

第三节 会计凭证的审计120

第九章 企业主要经济业务的审计124

第一节 货币资金和结算业务的审计125

第二节 材料的审计133

第三节 生产费用和产品成本的审计143

第四节 商品流转业务的审计154

第十章 内部审计162

第一节 建立内部审计的必要性162

第二节 内部审计的职能与任务166

第三节 内部审计的原则170

第四节 内部审计的基本内容173

第五节 内部审计机构的职权175

第六节 内部审计与外部审计的关系176

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