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企业内部控制研究
  • 赵立新等著 著
  • 出版社: 北京:中国财政经济出版社
  • ISBN:9787509564202
  • 出版时间:2015
  • 标注页数:362页
  • 文件大小:63MB
  • 文件页数:369页
  • 主题词:上市公司-企业内部管理-研究-中国

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图书目录

第一章 总论1

第一节 研究背景1

第二节 研究意义2

第三节 研究内容4

第二章 文献综述6

第一节 关于问卷调查的文献综述6

第二节 关于经验数据的文献综述31

第三章 制度背景47

第一节 境外主要国家(地区)上市公司内部控制制度47

第二节 我国内部控制发展历程63

第四章 内部控制制度的建立健全71

第一节 内部控制制度整体情况71

第二节 公司层面的内部控制制度76

第三节 业务层面的内部控制制度98

第四节 实证分析:董事会重视、投资者关注与内部控制质量101

第五章 对内部控制的认知108

第一节 公司管理层对内部控制的认知109

第二节 会计师事务所对内部控制的认知127

第三节 机构投资者对内部控制的认知129

第四节 实证分析:内部控制的认知与公司财务报告质量132

第六章 内部控制投入和机构设置139

第一节 内部控制投入139

第二节 内部控制机构设置149

第三节 内部审计投入和机构设置152

第四节 内部控制和内部审计信息化建设160

第五节 实证分析:内部审计质量与公司绩效170

第七章 内部控制实施效果177

第一节 内部控制实施177

第二节 内部控制经济后果184

第三节 实证分析:内部控制建立健全、执行情况与公司绩效199

第八章 内部控制评价与披露206

第一节 内部控制评价206

第二节 内部控制信息披露210

第三节 实证分析:内部控制缺陷发现的及时程度与内部控制质量217

第九章 案例分析224

第一节 概述224

第二节 ZGJZ内部控制分析227

第三节 SQJT内部控制分析230

第四节 SZNY内部控制分析235

第五节 GHYX内部控制分析241

第六节 FXYY内部控制分析244

第七节 HYGF内部控制分析248

第八节 KLDZ内部控制分析252

第九节 MBFS内部控制分析257

第十节 QMXC内部控制分析261

第十一节 BSY内部控制分析267

第十二节 ZYDZ内部控制分析270

第十三节 GHSW内部控制分析273

第十章 主要结论与政策建议277

第一节 主要结论277

第二节 政策建议279

附录一 内部控制调研的组织与实施过程282

附录二 主要调查问题287

附录三 上市公司2014年年报内部控制信息披露情况分析297

主要参考文献354

后记361

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