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审计
  • 李洪春,邓燏主编;贺丽绵,唐琳副主编 著
  • 出版社: 北京:经济科学出版社
  • ISBN:7514128482
  • 出版时间:2012
  • 标注页数:289页
  • 文件大小:151MB
  • 文件页数:297页
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图书目录

上篇 审计基础知识3

第一章 总论3

第一节 审计概述3

第二节 审计目标与审计对象18

第二章 审计职业规范体系23

第一节 职业道德守则23

第二节 注册会计师执业准则28

第三节 质量控制准则32

第四节 注册会计师的法律责任34

第三章 审计程序和方法38

第一节 审计程序38

第二节 审计方法45

第三节 审计证据和工作底稿52

第四节 内部控制评审57

下篇 审计实务65

项目一 销售与收款循环的审计65

任务1 销售与收款循环的内部控制与控制测试68

任务2 销售与收款循环的实质性程序78

任务3 营业收入的实质性程序83

任务4 应收账款和坏账准备的实质性程序89

任务5 应交税费的实质性程序99

任务6 销售费用的实质性程序102

任务7 其他账户的实质性程序105

项目二 采购与付款循环的审计113

任务1 采购与付款循环的内部控制与控制测试115

任务2 采购与付款循环的实质性程序120

项目三 生产与存货循环的审计148

任务1 生产与存货循环的内部控制与控制测试149

任务2 生产与存货循环的实质性程序152

项目四 投资与筹资循环的审计184

任务1 投资与筹资循环的内部控制与控制测试185

任务2 投资活动的内部控制与控制测试187

任务3 投资交易的实质性程序189

任务4 筹资活动的内部控制与控制测试205

任务5 筹资交易的实质性程序206

项目五 货币资金审计226

任务1 货币资金的内部控制与控制测试227

任务2 货币资金实质性程序231

项目六 完成审计工作与出具审计报告245

任务1 完成审计工作246

任务2 出具审计报告274

参考文献289

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