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现代内部审计理论与实务 国际注册内部审计师 CIA 考试参考用书
  • 石贵泉,王凡林著 著
  • 出版社: 济南:山东人民出版社
  • ISBN:7209037144
  • 出版时间:2005
  • 标注页数:673页
  • 文件大小:38MB
  • 文件页数:699页
  • 主题词:内部审计-经济师-资格考核-自学参考资料

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图书目录

第一部分 内部审计在治理、风险和控制中的作用1

考核主要知识点3

第一章 内部审计基本框架5

第一节 内部审计的发展历程5

第二节 内部审计的概念及特征11

第三节 内部审计管理与内部审计人员19

第二章 内部审计实务标准与道德规范28

第一节 内部审计实务标准28

第二节 内部审计职业道德规范34

第一节 风险的概念及其特点38

第三章 风险管理38

第二节 风险管理方法41

第三节 信息系统的风险管理47

第四章 内部控制59

第一节 内部控制的概念及种类59

第二节 内部控制要素分析68

第三节 内部控制的职责与方法79

第四节 内部控制系统的描述与评价84

第五章 内部审计程序96

第一节 选择审计对象96

第二节 审计准备103

第三节 初步调查和内部控制测试108

第四节 扩大测试和审计发现115

第五节 审计报告118

第六节 后续审计和审计评价129

第六章 内部审计管理135

第一节 内部审计项目管理135

第二节 内部审计部门管理142

第二部分 实施内部审计业务149

考核主要知识点151

第七章 审计证据和审计工作底稿153

第一节 审计证据153

第二节 审计取证方法161

第三节 审计工作底稿167

第八章 舞弊审计173

第一节 舞弊审计的基本理论173

第二节 舞弊的审计及预防177

第三节 计算机舞弊审计184

第九章 计算机信息系统控制与审计194

第一节 计算机审计概述194

第二节 计算机审计的程序和方法207

第三节 计算机信息系统一般控制与审计216

第四节 计算机信息系统应用控制与审计233

第一节 经济活动分析方法245

第十章 定量分析方法245

第二节 预测分析方法254

第三节 最优化方法264

第四节 管理系统模拟方法272

第十一章 人际关系276

第一节 审计工作中的沟通与交流276

第二节 沟通交流的方法284

第十二章 统计抽样294

第一节 审计抽样概述294

第二节 审计抽样的应用306

第三节 统计其他相关知识和方法314

第三部分 经营分析和信息技术321

考核主要知识点323

第十三章 管理科学326

第一节 经营管理326

第二节 人力资源管理372

第三节 战略管理与市场营销381

第十四章 财务会计与财务管理392

第一节 财务会计392

第二节 财务报表分析409

第三节 财务管理428

第一节 成本习性438

第十五章 管理会计438

第二节 本量利分析446

第三节 预算管理450

第四节 成本管理与控制457

第五节 定价决策468

第六节 责任会计469

第十六章 宏观经济管理473

第一节 国家管理与经济法律473

第二节 税收管理477

第三节 合同管理479

第四节 主要经济指标481

第十七章 信息技术486

第一节 计算机及网络486

第二节 信息技术与网络安全502

第三节 系统开发与应用528

第四节 其他相关技术与方法532

附录:CIA考试模拟试题537

第一部分 内部审计在治理、风险和控制中的作用537

第二部分 实施内部审计业务582

第三部分 经营分析和信息技术628

参考文献673

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