图书介绍
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![注册会计师审计执业指南](https://www.shukui.net/cover/9/34827958.jpg)
- 王军等编著 著
- 出版社: 北京:经济科学出版社
- ISBN:750580913X
- 出版时间:1996
- 标注页数:342页
- 文件大小:10MB
- 文件页数:352页
- 主题词:
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图书目录
上篇 审计循环1
第一章 审计循环概述1
第二章 审计业务约定书7
第一节 审计业务约定书的目的7
第二节 签约前的准备工作7
第三节 审计业务约定书的内容9
第三章 审计证据11
第一节 审计证据的种类11
第二节 审计证据的要求与评价13
第三节 审计证据取证方法15
第四节 审计证据决策22
第五节 常用财务比率23
第四章 审计计划26
第一节 审计计划前的准备工作26
第二节 审计计划的内容与编制28
第三节 审计计划的审核30
第五章 重要性与审计风险32
第一节 重要性32
第一节 审计风险37
第六章 审计抽样42
第一节 样本设计42
第一节 样本选取45
第三节 审计抽样的运用51
第七章 内部控制52
第一节 内部控制概念及构成52
第二节 内部会计控制系统54
第三节 内部控制调查60
第八章 符合性测试74
第一节 内部控制系统的初步评价75
第二节 符合性测试79
第二节 管理建议书89
第九章 实质性测试95
第一节 实质性测试目标与内容96
第二节 实质性测试的类型97
第三节 实质性测试方法与步骤99
第四节 实质性测试与符合性测试的关系110
第十章 审计报告117
第一节 审计报告的一般要求117
第二节 审计报告的内容和格式119
第三节 审计意见类型121
第四节 审计报告的编制126
第十一章 审计工作底稿136
第一节 编制审计工作底稿的目的136
第二节 审计工作底稿的编制与复核137
第三节 审计工作底稿的分类与组织142
第四节 审计工作底稿的保管与调阅145
下篇 审计实施147
第十二章 审计实施概述147
第一节 审计实施对象147
第二节 审计实施目标149
第三节 审计实施程序150
第四节 审计实施范围153
第十三章 销售环节审计156
第一节 主要会计帐户及会计信息流程156
第二节 典型经济业务内部控制及符合性测试157
第三节 实质性测试160
第十四章 长期资产环节审计168
第一节 主要会计帐户及会计信息流程168
第二节 典型经济业务内部控制及符合性测试169
第三节 实质性测试172
第十五章 购买环节审计178
第一节 主要会计帐户及会计信息流程178
第二节 典型经济业务内部控制及符合性测试179
第三节 实质性测试183
第十六章 生产环节审计186
第一节 主要会计帐户及会计信息流程186
第二节 典型经济业务内部控制及符合性测试188
第三节 实质性测试191
第十七章 工薪环节审计198
第一节 主要会计帐户及会计信息流程198
第二节 典型经济业务内部控制及符合性测试199
第三节 实质性测试201
第十八章 纳税环节审计203
第一节 主要会计帐户及会计信息流程204
第二节 实质性测试205
第十九章 投资环节审计208
第一节 主要会计帐户及会计信息流程208
第二节 典型经济业务内部控制及符合性测试210
第三节 实质性测试211
第二十章 筹资环节审计(Ⅰ)215
第一节 主要会计帐户及会计信息流程215
第二节 典型经济业务内部控制及符合性测试217
第三节 实质性测试218
第二十一章 筹资环节审计(Ⅱ)——验资222
第一节 验资程序和要求222
第二节 投入资产验资内容224
第三节 验资报告227
第二十二章 会计报表其他项目审计238
第一节 其他往来审计238
第二节 损益表其他项目审计239
第三节 或有及期后事项审计245
第二十三章 货币资金环节审计249
第一节 主要会计帐户及会计信息流程249
第二节 典型经济业务内部控制及符合性测试250
第三节 实质性测试255
第二十四章 审计结束258
第一节 会计帐项调整258
第二节 会计报表审核259
第三节 审计结果评价261
第二十五章 EDP系统审计初步264
第一节 EDP系统对会计审计的影响264
第二节 EDP系统内部控制及测试266
第三节 EDP系统审计方法268
附录一 内部控制调查及符合性测试程序272
附录二 实质性测试程序278
附录三 审计工作底稿专用格式295