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中国现代银行核心竞争力培育与创新运营成功模式全集 模式三 中国现代银行公司治理、上市战略与不良资产处理成功模式 第4册PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

中国现代银行核心竞争力培育与创新运营成功模式全集 模式三 中国现代银行公司治理、上市战略与不良资产处理成功模式 第4册
  • 詹向阳等主编 著
  • 出版社: 哈尔滨:哈尔滨地图出版社
  • ISBN:9787805296524
  • 出版时间:2003
  • 标注页数:2413页
  • 文件大小:6MB
  • 文件页数:35页
  • 主题词:银行-经济管理-中国

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图书目录

模式三 中国现代银行公司治理、上市战略与不良资产处理成功模式1823

第四册目录1823

第十七编 住房抵押贷款证券化的国际经验及我国的操作设计(续)1823

第三章 我国住房抵押贷款证券化两个实际操作案例1823

第一节 深圳住房抵押贷款证券化试点方案1823

一、设立专门的住房金融有限公司1823

(一)住房金融有限公司的目标1823

(二)住房金融有限公司的主营业务1823

(三)住房金融有限公司的组织架构1823

二、住房金融有限公司的运作程序1824

(一)出售住房抵押贷款银行的资格确认1825

(二)住房抵押贷款的购买标准1825

(三)抵押贷款具体购买流程1826

三、住房金融有限公司的经营管理1827

(一)财务管理1827

(二)债券管理1828

(三)抵押品管理1828

(四)转让抵押贷款银行管理1828

四、住房金融有限公司的风险及控制1829

(一)贷款组合规模与质量风险(即上游风险)1829

(二)债券发行与交易风险(即下游风险)1829

(三)匹配风险1829

(四)利差风险1829

(五)利率变动风险1829

(六)信用风险1830

(七)再投资风险1830

(八)信用支持规模递减风险1830

(九)贷款服务银行的信用风险1830

第二节 国家开发银行发行住房抵押贷款债券方案1831

一、国家开发银行优势1831

(一)实施证券化符合国家开发银行支持支柱产业的办行方针1831

(二)充分发挥国家开发银行自身的优势1831

二、国家开发银行住房抵押贷款债券的性质与特征1831

(一)政策性1831

(二)定向性1831

三、总体业务流程1832

(一)资产转让市场的操作流程1832

(二)债券发行市场的操作流程1832

(三)信用增级1832

四、住房抵押贷款证券化的经营效益分析1832

(一)证券化业务经营及财务安排原则1832

(二)证券化业务经营活动计划1833

五、实施住房抵押贷款证券化试点需要的法律政策配套措施1833

(一)证券化主体的法律资格和地位1833

(二)合同变更确认与抵押权转移1834

(三)政策支持和优惠措施1834

【专家论坛】1835

住房抵押贷款证券化弯弓待发1835

我国住房抵押贷款证券化的现存问题及对策研究1838

推行住房抵押贷款证券化——完善我国的房地产抵押贷款1841

【本土探索】1844

关于证券化启动我国房地产有效需求的若干思考1844

我国实行住房抵押贷款证券化的思考1848

【国际典范】1856

美国政府在住房贷款证券化中的作用及其对我国的借鉴1856

韩国资产管理公司不良资产国际证券化案例1860

美国住房抵押贷款证券化的创新1862

第四部分 现代商业银行内部管理制度与核心业务操作范本1869

第十八编 现代商业银行内务管理标准制度表格1869

第一章 现代商业银行内部规范管理制度1869

第一节 值班管理标准制度范本1869

第二节 通讯工作标准管理制度1870

一、电话机线管理制度1870

二、总机管理制度1871

三、长途电话管理办法1872

四、电话管理规定1872

五、传真使用制度1873

第三节 保卫工作标准管理制度1873

一、安全保卫防范工作规则1873

二、枪支弹药管理规定1874

第四节 消防工作标准管理制度1875

一、防火安全制度1875

(一)总则1875

(二)防火安全的组织与机构1875

(三)防火安全职责1875

(四)防火安全措施1876

(五)奖励与惩罚1876

第五节 保密工作标准管理制度范本1877

(一)总则1877

(二)保密范围和密级确定1877

(三)保密措施1878

(四)责任与处罚1878

(五)附则1878

第六节 出差管理标准制度范本1879

一、出差管理办法1879

(一)国内部分1879

(二)借调1881

(三)附则1881

二、出差管理规定1881

三、员工出国办法1882

四、员工出差实施细则1884

五、员工出差旅费支给办法1884

(一)总则1884

(二)当日出差1884

(三)远途出差1885

(四)国外出差旅费报支办法1886

(五)附则1886

第七节 印信管理标准制度范本1886

(一)印章1886

(二)印章的种类1887

(三)印章的式样1887

(四)印章的特征和效用1887

(五)印章的制作1888

(六)印章的颁发和启用1888

(七)印章的保管1888

(八)印章的使用1889

(九)印章的停用1889

(十)废印章的存档和销毁1889

(十一)企业常用介绍信的种类1890

(十二)企业介绍信的管理1890

(十三)企业凭证的管理1890

第八节 信访工作标准管理制度1891

第九节 外事工作标准管理制度1895

一、外事工作的基本原则1895

(一)高度统一1895

(二)主权高于一切1895

(三)实事求是,为经济基础服务1895

(四)平等相待1895

(五)调查研究接待得当1896

(六)内外有别1896

二、外事工作标准管理制度典范1896

(一)外事基本礼仪制度1896

(二)员工出国办法1896

第十节 提案工作标准管理制度1898

一、提案管理办法1898

(一)总则1898

(二)项目的范围与来源1898

(三)项目的申报、立项和经费来源1899

(四)成果的评审、鉴定1899

(五)成果的奖励1899

(六)附则1900

二、创意提案改善制度1900

(一)目的1900

(二)范围1900

(三)提案1900

(四)审查1900

(五)处理1901

(六)奖励1901

(七)附则1901

三、会议提案改善方案1902

四、提案建议效益的管理条例1902

(一)总则1902

(二)奖励范围1902

(三)奖励的申报和审查1903

(四)奖励标准1903

(五)附则1904

第十一节 督查工作标准管理制度1904

一、督查工作的含义1904

二、督查工作的作用1904

(一)监督作用1904

(二)推动作用1904

(三)反馈作用1905

(四)控制作用1905

三、督查工作的原则1905

(踊)系统原则1905

(二)能级原则1905

(三)效能原则1905

(四)动力原则1905

(五)弹性原则1905

四、督查工作的七大规范程序1906

(一)确定督查目标1906

(二)拟定督查计划1906

(三)择定督查方案1906

(四)实施督查检查1906

(五)总结经验教训1906

(六)建立信息系统1906

(七)评价督查效果1906

五、督查工作的内容1907

六、督查工作的基本要求1907

(一)尽职尽责,有查必果1907

(二)注重实效,确保质量1907

(三)紧扣中心,突出重点1907

(四)着力促进各级领导改进作风1907

(五)举一反三,扩大效果1907

第十二节 会务工作标准管理制度1908

一、企业会议1908

(一)会议是发扬社会主义民主的重要手段1908

(二)会议是实行集体领导的重要体现1908

(三)会议是实行科学决策的方式之一1908

(四)会议是推动工作的方法之一1908

二、企业会议的原则1908

(一)精简原则1909

(二)准备原则1909

(三)安全原则1909

(四)节约原则1909

三、企业会议工作的任务1909

四、企业的股东大会1909

五、会务的准备工作1910

六、选定和安排例会议题1910

(一)领导确定议题,办公室和有关部门准备材料1910

(二)上级机关提出的议题1910

(三)办公室主动收集议题1910

(四)下级部门提出的问题1910

七、做好决策性议题的准备工作1911

(一)准备参考资料1911

(二)组织协调工作1911

(三)提出决策方案1911

(四)做好决策性议题把关工作1911

八、会议议程、日程和程序的拟定1911

(一)会议议程1912

(二)会议日程1912

(三)会议程序1912

九、选定和布置会场1912

(一)会场的布置1912

(二)会场的陈设1912

(三)主席台1912

(四)代表座位的摆式1912

十、准备会议文件1912

(一)企业会议文件的制作1913

(二)企业会议文件的审核1913

(三)会议文件的分发1913

十一、拟定与会人员名单1913

十二、会议通知1913

(一)口头通知1913

(二)书面通知1914

十三、与会人员编组1914

十四、编制与会人员名单1914

十五、制发与会人员通讯录1914

十六、制发会议证件1915

十七、会场管理工作1915

(一)会前检查会场1915

(二)引导与会人员入座1915

(三)维护会场秩序1915

(四)联系内外,传递信息1915

(五)会后检查会场1915

十八、与会人员座次的排列1915

十九、会议签到工作1916

二十、会议记录和会议简报工作1916

(一)会议记录1916

(二)简报工作1917

二十一、会议选举工作1917

二十二、会议纪要及会议决定事项的办理1918

(一)会议纪要1918

(二)会议决定事项的办理1918

二十三、会议生活服务工作1918

(一)迎接与会人员1918

(二)安排食宿1919

(三)安排文娱活动1919

(四)做好会议安全工作1919

(五)安排外地人员回程车船票和机票1919

(六)经费的管理1919

二十四、企业会议文件的立卷归档工作1919

(一)企业会议文件立卷归档的范围1919

(二)企业会议文件的保管期限1919

(三)会议文件组卷的原则1920

(四)会议文件案卷的整理与归档1920

第二章 现代商业银行内部规范管理表格1921

第一节 商业银行办公室工作计划管理表格1921

一、工作记录表1921

二、主要计划表1922

三、工作计划分析表(6W2H)1923

四、工作计划6W2H执行分析表1924

五、6W2H[最后报告]检查表1925

六、工作成果周报表1926

七、目标管理表1926

八、目标值掌握检查表1927

九、成效检查表1928

十、目标卡1929

十一、目标工作单1930

十二、目标实施检查表1931

十三、目标追踪报告表1931

十四、目标成果评定表1932

十五、目标管理分级检核工作报告表1932

十六、四季实绩报表1933

第二节 商业银行办公室工作日程管理表格1934

一、日程表1934

二、一周日程表1935

三、月份式日程表1936

四、四季日程表1937

五、一年重点实施日程表1938

六、三年计划日程表1939

七、日程检查表1939

八、24小时行动计划表1940

九、每月、每日行事预定表1941

十、旬别年度行事预定表1942

十一、行程表拟定法检查表1942

十二、年 月行动预定有1943

十三、每日行动管理表1944

十四、当天最重要的重点1944

十五、当天领导的行动掌握表1945

十六、当天部属的行动掌握表1945

十七、领导和部属休假掌握表1946

第三节 通信工作标准管理表格1947

一、电话通知单1947

二、电话记录1947

三、出入电子计算机室申请单1948

四、邮票、明信片收支日报表1948

第四节 值班管理标准管理表格1949

一、值班安排表(一)1949

二、值班安排表(二)1950

三、值班记录簿1951

四、值班替换申请书1951

第五节 保卫工作标准管理表格1952

一、安全管理实施计划表1952

二、安全日报表1953

三、灾害报告书1954

四、意外事故报告表1955

五、业务上灾害报告表1956

六、故障·事故调查报告表1957

第六节 消防工作标准管理表格1958

一、安全工具试验月报表1958

二、防火查验表1958

三、明火工作申请表1959

四、轻便消防器材调查表1960

五、消防水栓(箱)检查记录表1961

六、灭火器定期检查记录表1962

七、消防器材增补、换药、检修委托单1963

第七节 出差管理标准管理表格1964

一、年度出差计划1964

二、出差申请单1965

三、出差汇报单1965

四、出差报销单1966

第八节 印信管理标准管理表格1966

一、印章管理标准表格1966

(一)用印登记簿1966

(二)印章种类及管理办法表1967

(三)制发印信申请表1967

(四)销毁印信申请表1968

二、介绍信标准范本1968

(一)介绍信1968

(二)专用介绍信1968

(三)单位介绍信签批单1969

(四)(机关名称)介绍信本登记签收薄1969

第九节 信访工作标准管理表格1970

一、统转信件转办单样式1970

二、单转信件转办单样式1970

三、接访记录1970

四、信访摘记1971

五、来信登记卡片表式1971

六、人民来信登记簿1971

七、信访催办卡片1971

八、某信访局(办)工作情况统计表1972

九、信访请示报告单1972

十、某省信访局(办)年度查办情况统计表1973

第十节 外事工作标准管理表格1974

一、出国计划书(一)1974

二、出国计划书(二)1975

三、国外出差旅费计算书1976

四、国外出差费用明细报告书1977

第十一节 会务工作标准管理表格1978

一、会前准备工作标准管理表格1978

(一)办公例会议题征集单1978

(二)办公例会议题安排表1978

(三)开会通知单1978

(四)会议程序表1979

(五)××会议日程表1980

(六)×××会议报到表1980

(七)会议室使用申请表1980

(八)会议室使用登记簿1981

(九)会议通知回执1981

(十)会议文件登记表1982

(十一)会议文件分发登记表1982

(十二)主席的会议准备表1982

二、会场工作标准管理表格1983

(一)会议决定事项处理登记表1983

(二)会议记录表1983

(三)会议发言要点表1983

(四)提高会议效率的会议记录1984

(五)会议议事录1984

(六)出席会议情形报告表1985

(七)会议进行检查表1985

(八)会议议案检查表1986

(九)选举×××选票1986

(十)选举×××计票单1987

(十一)选举×××结果报告表1987

三、会后事项处理工作标准管理表格1987

(一)有效的散会检查表1987

(二)会议未决事项检讨表1988

(三)会议决定事项确认表1989

(四)议决事项检查表1989

(五)会议决定事项实施管理表1990

(六)会议决定事项催办卡片1990

(七)会议决定事项催办通知单1991

(八)(领导机构名称)会议决定事项传达催办通知单1991

(九)会议决定事项传达催办登记1991

(十)会议效益评估表(一)1992

(十一)会议效益评估表(二)1993

(十二)会议效益评估表(三)1994

(十三)年度会议计划表1995

(十四)年度会议实施计划表1996

第十九编 现代商业银行文书规范写作与处理成功模式1997

第一章 现代商业银行文书写作概述1997

第一节 商业银行文书的材料1997

一、银行文书材料的涵义和分类1997

(一)银行文书材料的涵义1997

(二)银行文书材料的类型1997

二、材料对文章的意义1998

(一)形成主题必须占有材料1998

(二)表现主题必须占有材料1998

(三)积累材料,激发灵感和热情1999

三、获取材料的途径1999

(一)选材的原则方法和用材的要求1999

(二)观察体验,实地调查,掌握第一手材料2000

(三)阅读观听,搜集,掌握第二手材料2001

第二节 商业银行文书的构思2002

一、提炼主题2002

(一)提炼主题的含义2002

(二)提炼主题的要求2002

(三)提炼主题的方法2003

二、选择材料2003

(一)必须紧紧围绕主题选择材料2003

(二)必须选取全面材料2003

(三)必须选取真实材料2004

(四)必须选取典型材料2004

(五)必须选取新颖材料2004

三、设计结构2004

(一)文章结构的内容2004

第三节 商业银行文书的行文2006

一、行文语言2006

(一)银行文书语言的涵义和特点2006

(二)表达方式的种类和特点2006

(三)行文语言的要求2009

二、行文提纲2011

(一)行文提纲的涵义及其重要性2011

(二)行文提纲的内容2012

三、行文方法2012

(一)依照提纲,自由纵横2012

(二)意满气足,一气呵成2012

第四节 文章修改2013

一、修改的原则2013

(一)纵观全局,大处着眼2013

(二)虚心请教,独立思考2013

(三)反复琢磨,精益求精2013

(四)严肃认真,一丝不苟2013

二、修改的方法2014

(一)冷却法2014

(二)朗读法2014

(三)抄写修改法2014

(四)请人指教法2014

第二章 现代商业银行公文文书写作2015

第一节 商业银行文书写作概述2015

一、商业银行公文的含义2015

(一)在银行行政管理过程中所形成2015

(二)法定体式2015

(三)法定效力2015

二、商业银行公文的特征2016

(一)内容的政令性和权威性2016

(二)体式的规范性和程式性2016

(三)语言的朴实性和庄重性2016

(四)专任性2016

(五)时效性2016

三、商业银行公文的功能及作用2016

(一)颁布法规,传达指示2017

(二)联系工作,商洽公务2017

(三)反映情况,请示工作2017

(四)宣传教育2017

(五)依据凭证2017

第二节 商业银行公务文书2018

一、商业银行公务文书的分类2018

(一)根据使用范围划分2018

(二)根据紧急程度划分2018

(三)根据保密程度划分2018

(四)根据公文内容的需要划分2018

(五)根据行文关系划分2018

二、商业银行公务文书的基本要求2018

(一)要熟悉党和国家的方针政策及有关法规、规定2019

(二)要坚持实事求是原则,确切地反映客观实际2019

(三)要遵循各项行文规则2019

三、商业银行公务文书的格式2020

四、商业银行公务文书的写作示例2023

(一)命令2023

(二)通知2023

(三)通报2026

(四)报告2029

(五)请示2033

(六)批复2036

(七)公告、通告2036

(八)函2039

(九)会议纪要2040

(十)议案2042

(十一)决定2043

(十二)指示2043

第三节 商业银行事务文书2044

一、概述2044

(一)贯彻政策,指导工作2044

(二)积累和提供资料2044

(三)宣传教育2044

(四)沟通情况,联系工作2044

二、几类事务文书的具体介绍2044

(一)计划2044

(二)总结2047

(三)简报2049

(四)调查报告2050

第四节 商业银行公关文书2053

一、公关新闻2053

(一)公关消息2053

(二)公关通讯2054

(三)公关广告2055

二、礼仪文书2057

第五节 商业银行会务文书2058

一、会议通知2058

(一)标题2058

(二)正文2058

(三)落款2053

二、会议记录2059

三、开幕词2060

四、闭幕词2061

五、会议工作报告2062

第六节 商业银行其他实用文书2063

一、推荐信2064

二、述职报告2064

三、业务自传2066

第三章 现代商业银行业务文书写作2069

第一节 商业银行业务概述2069

一、负债业务2069

(一)存款2069

(二)借入款2070

二、资产业务2071

(一)票据业务2071

(二)贷款业务2072

(三)证券业务2072

三、中间业务2072

四、商业银行其他业务2072

(一)表外业务2072

(二)国际结算业务2072

第二节 商业银行业务计划2072

一、现金收支计划2072

(一)定义2072

(二)格式2073

二、信贷计划2073

(一)定义2073

(二)格式2073

三、储蓄存款计划2074

(一)定义2074

(二)格式2074

四、财务收支计划2074

(一)定义2074

(二)格式和内容2075

第三节 银行业务计划编制说明2075

一、概述2075

(一)业务计划编制说明定义2075

(二)业务计划编制说明的作用2076

二、基本格式和写法2076

(一)标题2076

(二)正文2076

第四节 商业银行业务计划执行情况报告2079

一、概述2079

二、结构和写法2080

(一)标题2080

(二)正文2080

第五节 商业银行贷款项目申请书2085

一、货款申请书2085

(一)定义和作用2085

(二)格式和内容2085

第六节 商业银行贷款项目评估报告2086

一、概述2086

二、基本结构和写法2086

第七节 商业银行贷前调查和贷后检查报告2092

一、概述2092

二、写作的基本格式2093

(一)贷前调查报告的结构和写法2093

(二)贷后检查报告的结构和写法2093

第八节 银行业务章程2095

一、企业债券发行章程2095

(一)定义2095

(二)格式2095

二、股票发行章程2096

(一)定义2096

(二)格式2096

三、证券上市说明书2099

(一)定义2099

(二)格式2099

第四章 现代商业银行管理文书写作2101

第一节 商业银行管理文书概述2101

一、商业银行管理文书的性质2101

二、商业银行管理文书的特点2101

(一)系统化2101

(二)格式化2101

(三)目的化2102

第二节 商业银行章程2102

第三节 商业银行开业公告2104

一、概念2104

二、商业银行开业公告的结构和内容2104

三、商业银行开业公告的写作要求2104

第四节 商业银行年检报告2105

一、商业银行年检报告的概念2105

二、金融机构年检报告的结构内容2105

第五节 信贷状况报告表2108

一、信贷状况报告表的概念2108

二、信贷状况报告表的内容与结构2108

三、信贷状况报告表的填表说明2108

第六节 贷款资产风险度计算表2110

一、贷款资产风险度计算表的概念2110

二、贷款资产风险度计算表的结构内容2111

三、贷款风险度和贷款资产风险度计算表的编制2111

(一)贷款方式风险的测定2111

(二)贷款形态风险的测定2111

(三)企业信用等级系数的测定2111

第七节 开户申请书2112

一、开户申请书的概念2112

二、开户申请书的结构内容2113

三、开户申请书的写作要求2113

第八节 主办行企业贷款申请审批表2113

一、主办行企业贷款申请审批表的概念2113

二、主办行企业贷款申请审批表的结构内容2114

三、主办行企业贷款申请审批表的制表要求2114

第九节 信用证及信用证议付/委托收款申请书2115

一、信用证及信用证议付/委托收款申请书的概念2115

二、信用证及信用证议付/委托收款申请书的结构内容2115

第十节 工商专项贷款项目评估授权书2117

一、工商专项贷款项目评估授权书的概念2117

二、工商专项贷款项目评估报告授权书的结构内容与写作要求2117

第十一节 工商专项借款申请审批书2118

一、工商专项借款申请审批书的概念2118

二、工商专项借款申请审批书的结构内容2118

第十二节 出口押汇总质权书2120

一、出口押汇总质权书的概念2120

二、出口押汇总质权书的结构内容2120

三、出口押汇总质权书的写作要求2121

第十三节 打包贷款申请书2121

一、打包贷款申请书的概念2121

二、打包贷款申请书的结构内容2122

第十四节 稽核方案与稽核通知书2122

一、稽核方案与稽核通知书的概念2122

二、稽核方案与稽核通知书的结构内容2123

第十五节 稽核报告2125

一、稽核报告的概念2125

二、稽核报告的结构内容2125

第十六节 稽核征求意见书2126

一、稽核征求意见书的概念2126

二、稽核征求意见书的结构内容2127

第十七节 稽核结论与处理决定书2128

一、稽核结论与处理决定书2128

二、稽核结论和处理决定书的结构内容2128

第十八节 金融机构违规处理决定书2129

一、金融机构违规处理决定书的概念2129

二、金融机构违规处理决定书的结构内容2130

第五章 现代商业银行调研文书写作2132

第一节 经济、金融形势分析与预测2132

一、经济、金融形势分析和预测的概念2132

二、经济、金融形势分析与预测的结构内容2132

第二节 现金流量表2136

一、现金流量表的概念2136

二、现金流量表的概念性模式和基本结构2136

第三节 银行财务分析报告2140

一、银行财务分析报告的概念2140

二、银行财务分析报告的结构内容2140

第四节 综合信贷、现金计划执行情况报告2141

一、综合信贷、现金计划执行情况报告的概念2141

二、综合信贷、现金计划执行情况报告的结构内容2141

第五节 企业信用等级评估报告2142

一、企业信用等级评估报告的概念2142

二、企业信用等级评估报告的结构内容2143

第六节 金融企业资产负债情况分析报告2146

一、金融企业资产负债情况调查分析报告的概念2146

二、金融企业资产负债情况调查分析报告的结构内容2147

第七节 企业债券发行评估报告2149

一、企业债券发行评估报告的概念2149

二、企业债券发行评估报告的内容结构2150

第八节 投资价值分析报告2151

一、投资价值分析报告的概念2151

二、投资价值分析报告的结构内容2151

第九节 经济评论2154

一、概述2154

(一)新闻性2154

(二)论理性2154

二、经济评论的写作要求2154

第十节 经济论文2156

一、概述2156

(一)探索经济规律,促进经济发展2156

(二)宣传经济政策,传播经济知识2156

二、表达2156

第六章 现代商业银行契约文书写作2157

第一节 银行承兑协议2157

一、银行承兑协议的概念2157

二、银行承兑协议的结构内容2157

第二节 流动资金借款合同2158

一、流动资金借款合同的概念2158

二、流动资金借款合同的结构内容2158

第三节 固定资产项目贷款意向书2160

第四节 中外买方信贷合同2161

一、中外买方信贷合同的概念2161

二、中外买方信贷合同的结构内容2161

第五节 打包放款合同2166

一、打包放款合同的概念2166

二、打包放款合同的结构内容2166

第六节 基本建议借贷合同2168

一、基本建设借贷合同的概念2168

二、基本建设借贷合同的结构内容2168

第七节 低押合同2171

一、抵押合同的概念2171

二、抵押合同的结构内容2171

三、抵押合同由标题、首部、正文、尾部组成2171

第八节 质押合同2174

一、质押合同的概念2174

二、质押合同的结构内容2174

三、质押合同由合同名称、合同当事人、合同条款、署名与附件等部分组成2174

第九节 保证合同2177

一、保证合同的概念2177

二、保证合同的结构内容2178

第十节 银行承兑契约2179

一、银行承兑契约的概念2179

二、银行承兑契约的结构内容2180

第十一节 建立信贷关系契约2181

一、建立信贷关系契约的概念2181

二、建立信贷关系契约的结构内容2182

第十二节 融资租赁合同2182

一、融资租赁合同的概念2182

二、融资租赁合同的结构内容2183

第十三节 同业拆借合同2186

一、同业拆借合同的概念2186

二、同业拆借合同的结构内容2186

第十四节 委托贷款合同2187

一、委托贷款合同的概念2187

二、委托贷款合同的结构内容2187

第十五节 贷款委托管理协议书2190

一、贷款委托管理协议书的概念2190

二、贷款委托管理协议书的结构内容2190

第十六节 银企合作协议2191

一、银企合作协议的概念2191

二、银企合作协议的结构内容2192

第十七节 出口信用证抵押外汇借款合同2193

一、出口信用证抵押外汇借贷合同的概念2193

二、出口信用证抵押外汇借贷合同的结构内容2193

第七章 现代商业银行文书处理成功模式2196

第一节 商业银行文书处理总则2196

一、公文行文制度2196

(一)一般不要越级行文2196

(二)注意克服“越位行文”2196

(三)行文要选准文种2197

(四)严格控制发文数量2197

第二节 商业银行文书发文办理2198

一、发文处理工作内容2198

(一)机关发文的种类2198

(二)机关发文的渠道2198

(三)机关发文处理的环节2198

二、拟稿2198

三、签发2199

第三节 商业银行文书收文处理2199

一、收文处理工作的内容2199

(一)机关收文的种类2199

(二)机关收文的渠道2200

(三)机关收文处理的环节2200

二、答收文件2200

(一)清点2200

(二)检查2200

(三)签字2200

三、拆封2200

四、拟办2201

五、拟办意见2201

六、填写好批办单2201

七、阅文2201

八、批办2201

九、组织文件传阅2202

第四节 商业银行文书归档处理2202

一、目的2202

二、种类2202

三、分类保管期限2202

四、保管场所2203

五、保管的主管部门2203

六、重要文件的另行保管2203

七、仓库内的保管位置2203

八、搬运、收藏时间2203

九、销毁处理2204

十、向公司外转移2204

第五节 商业银行文书管理2204

一、文书管理工作内容2204

(一)运行文书的管理2204

(二)制定文书管理制度2204

(三)暂存文书的管理2204

(四)销毁文书的管理2204

二、文书管理工作方法2205

(一)定位管理2205

(二)卡片管理2205

(三)制度管理2205

第六节 商业银行文书管理标准制度2205

一、文印室管理规定2205

二、文件收发规定2206

三、企业报刊、邮件、函电收发制度2206

四、打字、油印工作制度2207

五、文书管理规则2208

(一)总则2208

(二)承办部门2208

(二)行文2208

(四)文书处理程式2210

(五)文书处理方式2213

(六)机密文件2216

(七)附则2218

六、文件管理制度2218

(一)分办文件工作有关规定2218

(二)收文处理工作暂行规定2219

(三)审核(核稿)工作暂行规定2220

(四)批办文件暂行规定2220

七、公文处理实施细则2221

(一)总则2221

(二)公文种类2221

(三)公文格式2222

(四)公文处理程序2222

(五)文件的管理2224

八、单位图书报刊管理制度2224

(一)通则2224

(二)收集与购买2224

(三)整理与借阅2225

(四)图书报刊的借还2225

九、单位资料室管理制度2226

(一)总则2226

(二)资料室2226

(三)购买程序2226

(四)资料的借出2227

第七节 商业银行文书管理标准表格2228

一、收(发)文编号登记表2228

二、收(发)文登记单2229

三、收(发)信总登记簿2229

四、收(发)信分登记簿2229

五、收发文登记簿2230

六、公文传送单2230

七、文件传递单2231

八、送件单2231

九、送件登记簿2231

十、发文稿纸2232

十一、呈签单2232

十二、发文呈批单2233

十三、催办单2233

十四、公文拟稿用纸2234

十五、发文稿笺2234

十六、业务接洽便函2235

十七、公务联系单2235

十八、内部联络单2236

十九、公司内部业务便签2236

二十、交办事项登记簿2237

二十一、呈签事务备查表2237

第二十编 现代商业银行支付结算及存款、储蓄业务操作规则设计2238

第一章 现代商业银行汇票、本票结算操作规则设计2238

第一节 商业银行银行汇票结算操作规则设计2238

一、银行汇票出票规则2238

(一)受理2238

(二)签发汇票2239

(三)复核、压数、盖章2239

(四)特殊情况处理2239

二、银行汇票付款规则2239

(一)本行客户汇票付款2239

(二)非本行客户汇票付款2240

(三)跨行汇票付款2241

(四)特殊问题的处理规则2241

三、银行汇票的结清规则2241

四、办理人民银行代理兑付汇票的处理规则2242

(一)出票行出票2242

(二)兑付行付款2243

(三)结清2243

五、银行汇票退款、超期限付款、挂失、丧失、有缺陷汇票的处理规则2244

(一)退款2244

(二)超过付款期限付款2244

(三)挂失2245

(四)丧失2245

(五)有缺陷银行汇票的处理规则2245

六、银行汇票业务操作程序2246

第二节 商业银行商业汇票结算操作规则设计2251

一、商业承兑汇票的处理规则2251

(一)持票人开户行受理汇票的处理规则2251

(二)付款人开户行收到汇票的处理规则2251

(三)持票人开户行收到划回票款或退回凭证的处理规则2252

二、银行承兑票承的处理规则2252

(一)承兑银行办理汇票承兑的处理规则2252

(二)持票人开户行受理汇票的处理规则2252

(三)承兑银行对汇票到期收取票款的处理规则2252

(四)承兑银行支付汇票款项的处理规则2253

(五)持票人开户行收到汇票款项的处理规则2253

(六)银行承兑汇票操作程序2254

三、商业汇票贴现的处理规则2258

(一)银行受理汇票贴现的处理规则2258

(二)贴现到期收回的处理规则2258

(三)贴现到期末收回的处理规则2258

(四)贴现操作程序及管理用表格2259

四、商业汇票的转贴现规则2262

(一)贴现银行受理转贴同的处理规则2262

(二)转贴现到期收回的处理规则2263

五、商业汇票再贴现规则2263

(一)向中国人民银行申请汇票再贴现的处理规则2263

(二)再贴现到期收回的处理规则2263

(三)再贴现到期未收回的处理规则2263

六、商业汇票其他常见事项的处理规则2264

(一)已承兑的银行承兑汇票没有使用注销的处理规则2264

(二)丧失银行承兑汇票付款的处理规则2264

(三)商业汇票挂失的处理规则2264

七、商业汇票结算操作程序2264

第三节 商业银行银行本票结算操作规则设计2268

一、银行本票的出票处理规则2268

(一)受理2268

(二)签票2268

(三)出票2265

二、银行本票的付款处理规则2268

(一)代理付款银行2268

(二)出票行2269

(三)“现金”、“转账”未能明确的本票的处理规则2269

三、银行本票结清及其他常见事项的处理规则2269

(一)结清处理规则2269

(二)持票人、申请人在同一行付款和结清本票的处理规则2269

(三)银行本票超过付款期限、退款和挂失的处理规则2270

(四)丧失银行本票付款或退款的处理规则2271

四、银行本票结算操作程序2271

第二章 现代商业银行支票、信用卡结算操作规则设计2274

第一节 商业银行支票结算操作规则设计2274

一、转账支票的结算处理规则2274

(一)持票人、出票人在同一银行机构开户的处理规则2274

(二)持票人、出票人不在同一银行机构开户的处理规则2275

二、现金支票的处理规则2276

三、支票结算其他事项的处理规则2276

(一)普通支票2276

(二)划线支票2276

(三)领购支票2276

(四)支票挂失2276

四、支票结算操作程序2277

第二节 商业银行信用卡结算操作规则设计2279

一、信用卡的发卡操作规则2279

(一)个人卡发卡规则2279

(二)单位卡发卡规则2279

二、信用卡付款处理规则2280

(一)特约单位开户行付款2280

(二)信用卡支取现金2281

(三)持卡人开户行付款2282

三、存入现金的处理规则2282

四、信用卡授权处理规则2283

五、有缺陷凭证的处理规则2284

六、作用卡的注销处理规则2284

第三章 现代商业银行汇兑、托收承付、委托收款结算操作规则设计2289

第一节 商业银行汇兑结算操作规则设计2289

一、信汇结算的处理规则2289

(一)汇出行的处理规则:收汇2289

(二)汇入行的处理规则:解汇2290

二、电汇结算的处理规则2292

(一)汇出行的处理规则:收汇2292

(二)汇入行的处理规则:解汇2293

三、退汇的处理规则2293

(一)汇款人申请退汇2293

(二)汇入行主动退汇2294

第二节 商业银行托收承付结算操作规则设计2296

一、收款人开户行受理并发出托收凭证的操作规则2296

二、付款人开户行通知承付操作规则2296

三、付款人开户行办理付款的操作规则2297

(一)全额付款2297

(二)提前承付2297

(三)多承付2297

(四)逾期付款2298

(五)部分付款2298

(六)全部拒绝付款2299

(七)部分拒绝付款2299

四、收款人开户行收款结账操作规则2300

(一)全额划回2300

(二)多承付款划回2300

(三)逾期划回、无款支付退回凭证或单独划回赔偿金2300

(四)部分划回2301

(五)全部拒绝付款2301

(六)部分拒绝付款2301

五、重办托收的处理操作规则2301

六、托收承付结算查询、查复处理操作规则2302

第三节 商业银行委托收款结算操作规则设计2302

一、收款人开户行受理委托收款的操作规则2302

(一)收款人委托收款2302

(二)收款人开户行受理委托收款2303

二、付款人开户行办理划款的操作规则2303

(一)付款人付款2303

(二)付款人拒绝付款2304

三、收款人开户行办理委托收款划回的操作规则2304

(一)款项划回的处理规则2304

(二)付款人无款支付的处理规则2304

(三)拒绝付款的处理规则2304

四、同城特约委托和同城委托收款的操作规则2305

(一)同城特约委托收款2305

(二)同城委托收款2305

(三)委托收款结算操作程序2305

第四章 现代商业银行储蓄、存款和现金业务2323

第一节 商业银行储蓄业务操作规则设计2323

一、储蓄营业日常事务处理规范设计2323

(一)临柜前准备2323

(二)常见事项处理规则2323

(三)营业结束后的结账工作2324

二、活期储蓄操作规则设计2325

(一)建立客户信息2325

(二)业务操作2325

三、整存整取定期储蓄操作规则设计2326

(一)建立客户号2326

(二)开户2326

(三)到期取款2326

(四)到期续存2327

(五)部分提前支取2327

四、零存整取定期储蓄操作规则设计2327

(一)定义2327

(二)存折管理2328

(三)新开户2328

(四)续存2328

(五)清户交易2328

(六)提前支取2328

(七)换折、补认证、挂失、新开、修改、查询2328

五、存本取息定期储蓄操作规则设计2328

(一)定义2328

(二)存折管理2328

(三)新开户2329

(四)提领利息2329

(五)清户2329

(七)换折、补认证、挂失、新开、修改、查询2329

六、大额定期储蓄存款业务操作规则设计2329

(一)存款规则2329

(二)存单管理2329

(三)新开户2329

(四)清户2330

(五)换折、补认证、挂失、新开、修改、查询2330

七、储蓄员业务操作规范设计2330

(一)账务设置2330

(二)账务处理2330

(三)内部管理2330

八、储备业务操作程序及管理用表2331

第二节 商业银行对公存款业务操作规则设计2336

一、对公存款操作管理规则设计2336

(一)定义2336

(二)对公存款管理的基本原则2336

(三)账户管理2337

(四)对公存款的查询、冻结和扣划管理2339

(五)对违规行为的处罚2340

二、人民币单位协定存款规则设计2341

(一)政策依据2341

(二)服务对象2341

(三)合同及存期2341

(四)账户的设置2341

(五)存款的确定2341

(六)利率决定2341

三、人民币单位通知存款规则设计2341

(一)政策依据2341

(二)定义2341

(三)服务对象2342

(四)方式2342

(五)存期2342

(六)利率决定2342

(七)存款凭证2342

(八)存款的提取2342

四、单位信托存款操作管理规则设计2342

(一)定义2342

(二)单位信托存款的程序2342

五、对公存款业务操作程序2343

第三节 商业银行现金和空白重要凭证出入库业务操作规则设计2347

一、现金出入库操作规程设计2347

(一)柜员领用钱箱2347

(二)现金出库(柜员申请出库)2347

(三)现金入库(柜员申请入库)2347

(四)保管柜员钱箱2347

(五)碰库2347

(六)结库2348

二、空白重要凭证出入库操作规则设计2348

(一)重要空白凭证的内涵2348

(二)空白重要凭证的管理原则2348

(三)出入库原则2348

(四)柜员申请领用空白重要凭证出库2349

(五)日终结账2349

三、现金出纳业务操作规范设计2349

(一)基本规定2349

(二)柜员收款2349

(三)柜员付款2350

(四)现金整点2351

四、现金库出、入库和现金出纳操作程序2351

第五章 现代商业银行其他各类操作规则设计2355

第一节 商业银行结算的收费、罚款和查询复操作规则2355

一、支付结算业务收费与罚款管理规则2355

(一)收取凭证工本费的处理规则2355

(二)收取邮电费的处理规则2355

(三)收取手续费的处理规则2356

(四)收取结算罚款的处理手续2356

二、支付结算业务中的查询查复操作规则2356

第二节 商业银行结汇、售汇和付汇业务操作规则设计2357

一、结汇业务操作规则设计(范例)2357

(一)定义及原则2357

(二)贸易项下结汇2357

(三)非贸易项下结汇2360

(四)资本项下结汇2362

二、售汇、付汇业务操作规则设计(范式)2362

(一)基本概念2362

(二)贸易项下售付汇2363

(三)非贸易项下售付汇2367

(四)资本项下售付汇2370

第三节 商业银行会计手段、会计资料管理规则设计2371

一、重要业务印章管理规则设计(范式)2371

(一)管理模式2371

(二)管理范围2371

(三)适用范围2372

(四)印模管理2372

(五)刻制与领用2373

(六)保管、修理、使用2373

(七)报废2373

(八)印章交接2374

(九)会计核算2374

(十)检查2374

(十一)重号印章的处理2374

(十二)丢失印章的处理2374

二、压数机使用与管理规则设计(范式)2375

(一)压数机管理的必要性2375

(二)压数机的使用范围2375

(三)压数机配置2375

(四)压数机的编号2375

(五)压数机的验收和出入库2375

(六)压数机的领用2375

(七)压数机的保管2375

(八)压数机的使用2375

(九)压数机的维修2376

(十)压数机的报废2376

(十一)压数机的检查2376

三、空白重要结算凭证管理规则设计(范式)2376

四、会计档案管理规则设计2377

(一)会计档案及其内涵2377

(二)会计档案的立卷归档2377

(三)会计档案的装订2377

(四)会计档案的保管2379

(五)会计档案的调阅2379

(六)会计档案的销毁2380

(七)会计档案管理用表格2381

附录编 商业银行公司治理、上市与不良资产处置相关法律法规2385

股份制商业银行公司治理指引2385

股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引2393

关于银行向企业监事会派出监事任职资格审查办法2397

国有重点金融机构监事会暂行条例2398

金融资产管理公司委托处置不良资产指导意见2401

上市公司治理准则2403

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